Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εντυπο Ε3 και φορολόγηση ως μισθωτός


Recommended Posts

1) ή πας με τα δικαιολογητικά οπως ζητα.

 

2) ή μπορει, οπως γραφει στο βιβλιαράκι με τις οδηγιες, αν έχεις περαιωσει με καποιον τροπο ή φορολογηθηκες με τεκμηρια, την προηγουμενη χρονιά, δεν δικαιούσαι να μεταφερεις τη ζημιά

 

3) ή κατι αλλο που δεν το ξερω !!!!

Edited by georgegaleos
Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 207
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δικαιολογητικά ποια είναι? Υποθέτω το μπλοκάκι με τις ΑΠΥ, τα συμφωνητικά, τα τιμολόγια εξόδων, τα ΦΕΜ, η περσινή δήλωση. Κάτι άλλο?

Edited by letom
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα Συνάδελφοι, 

 

είμαστε σίγουροι ότι δεν πρέπει να βάλουμε και ποσό αποδείξεων (25% μεγίστου από τεκμαρτό ή φορολογητέο) στο 049 του Ε1 ; Γιατί στον Οδηγό της 27/2/14 του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφέρεται ότι πρέπει να έχουμε το 25% αλλιώς θα πληρώσουμε το 22% της διαφοράς σε φόρο. Βάζουμε όσες έχουμε κι ας μην κερδίζουμε κάτι ή να το αφήσω κενό το κελί 049 ; 

Edited by Antiermitianos
Link to comment
Share on other sites

Αν ρωτάς για ελ. επαγγελματία και να τις βάλεις δεν λογίζονται ...ούτε και έχεις έκπτωση σε κάτι (μας έχουν π@δ@ξει), δεν υπάρχει αφορολογητο για μας...αν όμως έχεις σύζυγο μισθωτό, τότε ναι πρέπει να βάλεις το 25% για να έχει έκπτωση 2100Ε

Edited by dib
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα Συνάδελφοι, 

 

είμαστε σίγουροι ότι δεν πρέπει να βάλουμε και ποσό αποδείξεων (25% μεγίστου από τεκμαρτό ή φορολογητέο) στο 049 του Ε1 ; Γιατί στον Οδηγό της 27/2/14 του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφέρεται ότι πρέπει να έχουμε το 25% αλλιώς θα πληρώσουμε το 22% της διαφοράς σε φόρο. Βάζουμε όσες έχουμε κι ας μην κερδίζουμε κάτι ή να το αφήσω κενό το κελί 049 ; 

 

 

Οσοι φορολογουνται με την κλίμακα των μισθωτών θα πρέπει να συμπληρώσουν το ανάλογο ποσό στον κωδ. 049. Αν δε το κάνουν θα έχουν επιπτώσεις δηλ. θα πληρώσουν παραπάνω φόρο.

Link to comment
Share on other sites

Εϊμαι ε.ε. και θα κάνω τη δήλωση για να φορολογηθώ ως μισθωτός. Στην περυσινή δήλωση (χρήση 2012) είχα ζημία. Στη φετινή συμπλήρωσα τους κωδικούς τους σχετικούς με την παρ.1 αρθ. 45 και έβαλα και τη ζημία του προηγούμενου έτους στον κωδικό 515 του Ε1. Μου βγάζει το παρακάτω μήνυμα:

Καταρχήν δεν καταλαβαίνω γιατί λέει ότι από τα αρχεία τους δεν προκύπτει ζημία προηγούμενων ετών αφού αν δουν την περυσινή μου δήλωση θα διαπιστώσουν ότι όντως υπήρξε ζημία. Αλλά τέλος πάντων, το νόημα του μηνύματος ποιο είναι? Να αφήσω κενό το 515 ή να συμπληρώσω τη ζημία και να πάω στην εφορία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ποια? την περσινή δήλωση ας πούμε?).

   

Αν στη χρήση που δηλώθηκε η ζημία φορολογηθήκατε με τα τεκμήρια Η ΖΗΜΙΑ ΑΥΤΗ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ στην επόμενη χρονιά . Χάνεται  .Αυτό προβλέπει ο φορολογικός νόμος και γιαυτό δε σας μεταφέρουν ζημία από προηγούμενα έτη στο Ε1.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Συγνώμη που δεν μπορώ να διαβάσω όλη την συζήτηση σας αλλά στον νόμο εκεί που λέει ''βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες έργου''. Όταν λέει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνει και έναν ιδιώτη που του έκανες ένα ΠΕΑ ή αυτό δεν θεωρείται σύμβαση αλλά συμφωνητικό. Δηλαδή αν έχεις εισόδημα έστω και 50 ευρώ από ιδιώτη πας σαν ελεύθερος επαγγελμαιας.


Ευχαριστώ 


Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.